Filtrar: Empenho
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Exercício:
2018 |
Empenho Nº:
00081 |
Tipo de empenho:
Ordinário |
Data:
04/04/2018 |
Processo Nº:
017/2018 |
Rubrica:
3.3.90.30.39 |
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Interessado/Beneficiário:
PEMAZA S/A |
C.N.P.J/C.P.F
***.***.*** |
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Modalidade da Licitação:
DISPENSA (ART. 24) |
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Orgão:
01 - Câmara Municipal |
Unidade Orçamentária:
00 - Câmara Municipal |
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Função:
01 - Legislativa |
Subfunção:
031 - Ação Legislativa |
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Programa:
0001 - Atução Legislativa |
Projeto/Atividade:
2001 - Manutenção das Atividades Legislativas |
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Classificação da Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Fonte de Recurso:
01 - TESOURO |
Código da Fonte:
00 - Recursos Ordinarios |
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Código da Aplicação:
001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio |
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Valor Empenhado:
R$1.413,61 |
Valor Liquidado:
R$1.413,61 |
Valor Pago:
R$1.413,61 |
Valor Anulado:
R$0,00 |
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Objeto/Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHONETE L200 TRITON. |
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| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | PASTILHA DE FREIO L200 TRITON | JG | 1 | R$63,71 | R$63,71 | ||||||
| 2 | SAPATA DE FREIO/ L200 TRITON | JG | 1 | R$130,00 | R$130,00 | ||||||
| 3 | PIVOR INFERIOR/ L200 TRITON | UN | 2 | R$136,31 | R$272,62 | ||||||
| 4 | BUCHA DA BANDEIJA SUP./L200 TRITON | UN | 4 | R$37,25 | R$149,00 | ||||||
| 5 | CUBO RODA DT./ L200 TRITON | UN | 1 | R$446,50 | R$446,50 | ||||||
| 6 | COIFA HOMOCT./ L200 TRITON | KIT | 1 | R$28,00 | R$28,00 | ||||||
| 7 | CORREIA DO ALTERNADOR | UN | 2 | R$62,89 | R$125,78 | ||||||
| 8 | CORREIA DO AR CONDICIONADO/ L200 TRITON | UN | 1 | R$18,00 | R$18,00 | ||||||
| 9 | LAMPADA PARA CIBIE / L200 TRITON | UN | 2 | R$19,00 | R$38,00 | ||||||
| 10 | DISCO DE FREIO / L 200 TRITON | JG | 1 | R$142,00 | R$142,00 | ||||||
Notas de Rodapé
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