Filtrar: Empenho
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Exercício:
2019 |
Empenho Nº:
00344 |
Tipo de empenho:
Ordinário |
Data:
22/11/2019 |
Processo Nº:
102/2019 |
Rubrica:
3.1.90.11.01 |
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Interessado/Beneficiário:
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO |
C.N.P.J/C.P.F
***.***.*** |
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Modalidade da Licitação:
OUTRO NÃO APLICÁVEL |
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Orgão:
01 - Câmara Municipal |
Unidade Orçamentária:
00 - Câmara Municipal |
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Função:
01 - Legislativa |
Subfunção:
031 - Ação Legislativa |
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Programa:
0001 - Atução Legislativa |
Projeto/Atividade:
2001 - Manutenção das Atividades Legislativas |
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Classificação da Despesa:
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Fonte de Recurso:
01 - TESOURO |
Código da Fonte:
00 - Recursos Ordinarios |
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Código da Aplicação:
001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio |
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Valor Empenhado:
R$26.994,11 |
Valor Liquidado:
R$26.994,11 |
Valor Pago:
R$26.994,11 |
Valor Anulado:
R$0,00 |
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Objeto/Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2019. |
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| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | SALARIO MENSAL | UND | 1 | R$25.712,00 | R$25.712,00 | ||||||
| 2 | ADICIONAL NOTURNO PLANTÃO | UND | 1 | R$321,57 | R$321,57 | ||||||
| 3 | SALARIO MENSAL | UND | 1 | R$295,20 | R$295,20 | ||||||
| 4 | 1/3 FERIAS | UND | 1 | R$221,78 | R$221,78 | ||||||
| 5 | ABONO PECUNIARIO | UND | 1 | R$332,67 | R$332,67 | ||||||
| 6 | 1/3 FERIAS ABONO | UND | 1 | R$110,89 | R$110,89 | ||||||
Notas de Rodapé
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