Filtrar: Compras Mensais
Número do processo:
051/2014
Número do empenho:
Data:
24/04/2014
Valor Global:
R$48,00
Objeto:
Valor empenhado para custear despesas com material de limpeza.
Credor / Fornecedor:
AMA DIST.DE EMBAL.ALIM.FESTEJOS LTDA
CNPJ/CPF:
10387530000198
Notas de Rodapé